你好!今天是2018年06月25日 星期一
主索引号 007578630/2017-00851 发布机构 南宁高新区管委会、管委会直属部门、具有行政执法、行政许可权的单位 > 高新区人力资源和社会保障局
副索引号 GX.A002142017-036
信息名称 2017年度南宁市本级社会保险基金预算
文         号 生成日期 2017-12-28
内容概述
2017年度南宁市本级社会保险基金预算
2017年度南宁市本级社会保险基金预算
 
2017年南宁市本级机关事业单位基本养老保险基金预算收入   104,299.61万元,其中基本养老保险费收入64,245.11万元;支出104,299.61万元,其中基本养老金支出104,299.61万元。
2017年南宁市城镇职工基本医疗保险基金预算收入273,979.70万元,其中基本医疗保险费收入259,029.70万元;支出260,631.90万元,其中基本医疗保险待遇支出259,631.90万元。
2017年新型农村合作医疗基金预算收入323,199.31万元,其中缴费收入78,748.54万元;支出283,209.00万元,其中基本医疗保险待遇支出264,834.34万元。
2017年南宁市城镇居民基本医疗保险基金预算收入41,536.62万元,其中缴费收入9,771.30万元;支出40,799.97万元,其中基本医疗保险待遇支出38,520.00万元。
2017年南宁市工伤保险基金预算收入10,745.00万元,其中保险费收入10,135.00万元;支出9,321.00万元,其中工伤保险待遇支出9,300.00万元。
2017年南宁市失业保险基金预算收入30,999.56万元,其中保险费收入28,000.00万元;支出29,930.04万元,其中失业保险金支出14,107.55万元。
2017年南宁市生育保险基金预算收入17,891.00万元,其中保险费收入17,565.00万元;支出17,865.00万元,其中医疗费用支出5,569.50万元,生育津贴支出12,295.50万元。

附件:
一七年机关事业单位基本养老保险基金预算表(市本级)
                                                                                                单位:万元
        
2016年执行数
2017年预算数
      
2016年执行数
2017年预算数
一、基本养老保险费收入
54,608.34
64,245.11
一、基本养老金支出
93,869.50
104,299.61
二、利息收入
20.25
21.35
×
×
×
三、财政补贴收入
39,240.91
40,033.15
×
×
×
    其中:本级财政补助
39,240.91
40,033.15
×
×
×
四、委托投资收益
 
 
×
×
×
五、其他收入
 
 
二、其他支出
0.00
0.00
六、转移收入
 
 
三、转移支出
0.00
0.00
七、本年收入小计
93,869.50
104,299.61
四、本年支出小计
93,869.50
104,299.61
八、上级补助收入
 
 
五、补助下级支出
0.00
0.00
九、下级上解收入
 
 
六、上解上级支出
0.00
0.00
十、本年收入合计
93,869.50
104,299.61
七、本年支出合计
93,869.50
104,299.61
×
×
×
八、本年收支结余
0.00
0.00
十一、上年结余
 
 
九、年末滚存结余
0.00
0.00
       
93,869.50
104,299.61
       
93,869.50
104,299.61

一七年城镇职工基本医疗保险基金预算表
单位:万元
         
2016年执行数
2017年预算数
小计
基本医疗保险
统筹基金
医疗保险
个人账户基金
单建统筹基金
小计
基本医疗保险
统筹基金
医疗保险
个人账户基金
单建统筹基金
一、基本医疗保险费收入
252,129.70
150,739.70
101,390.00
 
259,029.70
156,769.30
102,260.40
 
二、利息收入
10,800.00
10,000.00
800.00
 
12,900.00
12,000.00
900.00
 
三、财政补贴收入
 
 
×
 
 
 
×
 
四、其他收入
450.00
450.00
 
 
550.00
550.00
 
 
五、转移收入
1,500.00
×
1,500.00
×
1,500.00
×
1,500.00
×
六、本年收入小计
264,879.70
161,189.70
103,690.00
 
273,979.70
169,319.30
104,660.40
 
七、上级补助收入
3,652.20
3,652.20
 
 
 
 
 
 
八、下级上解收入
 
 
 
 
 
 
 
 
九、本年收入合计
268,531.90
164,841.90
103,690.00
 
273,979.70
169,319.30
104,660.40
 
十、上年结余
411,955.68
237,162.43
174,793.25
 
438,919.38
240,390.63
198,528.75
 
       
680,487.58
402,004.33
278,483.25
 
712,899.08
409,709.93
303,189.15
 
一、基本医疗保险待遇支出
240,768.20
161,613.70
79,154.50
 
259,631.90
168,995.20
90,636.70
 
其中: 1.住院支出
144,620.50
139,562.50
5,058.00
 
155,018.90
149,590.40
5,428.50
 
2.门诊支出
96,147.70
22,051.20
74,096.50
 
104,613.00
19,404.80
85,208.20
 
     3.生育医疗费用支出
 
 
 
 
 
 
 
 
      4.生育津贴支出
 
 
 
 
 
 
 
 
二、其他支出
 
 
 
 
 
 
 
 
三、转移支出
800.00
×
800.00
×
1,000.00
×
1,000.00
×
四、本年支出小计
241,568.20
161,613.70
79,954.50
 
260,631.90
168,995.20
91,636.70
 
五、补助下级支出
 
 
 
 
 
 
 
 
六、上解上级支出
 
 
 
 
 
 
 
 
七、本年支出合计
241,568.20
161,613.70
79,954.50
 
260,631.90
168,995.20
91,636.70
 
八、本年收支结余
26,963.70
3,228.20
23,735.50
 
13,347.80
324.10
13,023.70
 
九、年末滚存结余
438,919.38
240,390.63
198,528.75
 
452,267.18
240,714.73
211,552.45
 
        
680,487.58
402,004.33
278,483.25
 
712,899.08
409,709.93
303,189.15
 
 

2017年新型农村合作医疗基金预算表
单位:万元
      
2016年执行数
2017年预算数
       
2016年执行数
2017年预算数
一、缴费收入
62,610.56
78,748.54
一、基本医疗保险待遇支出
223,852.11
264,834.34
其中:城乡医疗救助资助收入
1,845.36
2,437.20
    1.统筹基金住院支出
206,041.07
242,479.23
二、利息收入
2,525.85
2,955.23
    2.统筹基金门诊支出
16,372.20
20,639.23
三、政府补助收入
219,968.87
241,495.54
    3.家庭账户基金支出
1,438.84
1,715.88
  其中:政府按规定标准和参合人数资助收入
219,136.97
241,495.54
二、大病保险支出
15,652.64
18,374.66
四、其他收入
 
 
三、其他支出
 
 
五、转移收入
 
 
四、转移支出
 
 
六、本年收入小计
285,105.28
323,199.31
五、本年支出小计
239,504.75
283,209.00
七、上级补助收入
 
 
六、补助下级支出
 
 
八、下级上解收入
 
 
七、上解上级支出
 
 
九、本年收入合计
285,105.28
323,199.31
八、本年支出合计
239,504.75
283,209.00
×
×
×
九、本年收支结余
45,600.53
39,990.31
十、上年结余
119,363.30
164,963.83
十、年末滚存结余
164,963.83
204,954.14
       
404,468.58
488,163.14
       
404,468.58
488,163.14

一七年城镇居民基本医疗保险基金预算表
                                                                                                单位:万元
      
2016年执行数
2017年预算数
       
2016年执行数
2017年预算数
一、缴费收入
7,739.64
9,771.30
一、基本医疗保险待遇支出
26,321.50
38,520.00
其中:城乡医疗救助资助收入
64.15
64.20
1.住院支出
22,779.80
34,250.00
二、利息收入
1,500.00
1,800.00
2.门诊支出
3,541.70
4,270.00
三、政府补助收入
27,088.74
29,965.32
二、大病保险支出
2,257.40
2,279.97
其中:政府按规定标准和
参保人数资助收入
27,088.74
29,965.32
×
 
 
四、其他收入
 
 
三、其他支出
 
 
五、转移收入
 
 
四、转移支出
 
 
六、本年收入小计
36,328.38
41,536.62
五、本年支出小计
28,578.90
40,799.97
七、上级补助收入
 
 
六、补助下级支出
 
 
八、下级上解收入
 
 
七、上解上级支出
 
 
九、本年收入合计
36,328.38
41,536.62
八、本年支出合计
28,578.90
40,799.97
×
×
×
九、本年收支结余
7,749.48
736.65
十、上年结余
48,017.68
55,767.16
十、年末滚存结余
55,767.16
56,503.81
       
84,346.06
97,303.78
       
84,346.06
97,303.78

一七年工伤保险基金预算表
单位:万元
       
2016年执行数
2017年预算数
        
2016年执行数
2017年预算数
一、工伤保险费收入
10,035.04
10,135.00
一、工伤保险待遇支出
7,635.07
9,300.00
×
×
×
其中:医疗待遇支出
1,465.32
2,500.00
二、利息收入
612.03
610.00
二、劳动能力鉴定支出
20.00
21.00
三、财政补贴收入
 
 
三、工伤预防费用支出
 
 
四、其他收入
 
 
四、其他支出
 
 
五、转移收入
 
 
五、转移支出
 
 
六、本年收入小计
10,647.07
10,745.00
六、本年支出小计
7,655.07
9,321.00
七、上级补助收入
 
 
七、补助下级支出
 
 
八、下级上解收入
 
 
八、上解上级支出
561.75
506.75
九、本年收入合计
10,647.07
10,745.00
九、本年支出合计
8,216.82
9,827.75
×
×
×
十、本年收支结余
2,430.25
917.25
十、上年结余
42,148.67
44,578.92
十一、年末滚存结余
44,578.92
45,496.17
       
52,795.74
55,323.92
       
52,795.74
55,323.92
 

一七年失业保险基金预算表
                                                                                            单位:万元
       
2016年执行数
2017年预算数
          
2016年执行数
2017年预算数
一、失业保险费收入
33,800.00
28,000.00
一、失业保险金支出
12,800.00
14,107.55
二、利息收入
2,000.00
2,615.20
二、基本医疗保险费支出(含医疗补助金支出)
5,000.00
5,702.47
三、财政补贴收入
 
 
三、丧葬抚恤补助支出
 
 
×
×
×
四、职业培训补贴支出
1,800.00
2,188.63
×
×
×
五、职业介绍补贴支出
 
 
×
×
×
六、稳定岗位补贴支出
9,000.00
6,250.00
×
×
×
七、其他费用支出
100.00
81.39
四、其他收入
110.00
186.46
八、其他支出
 
 
五、转移收入
160.00
197.90
九、转移支出
1,500.00
1,600.00
六、本年收入小计
36,070.00
30,999.56
十、本年支出小计
30,200.00
29,930.04
七、上级补助收入
 
 
十一、补助下级支出
 
 
八、下级上解收入
 
 
十二、上解上级支出
1,680.00
1,425.00
九、本年收入合计
36,070.00
30,999.56
十三、本年支出合计
31,880.00
31,355.04
×
×
×
十四、本年收支结余
4,190.00
-355.48
十、上年结余
183,636.38
187,826.38
十五、年末滚存结余
187,826.38
187,470.90
       
219,706.38
218,825.94
       
219,706.38
218,825.94

一七年生育保险基金预算表
                                                                                 单位:万元
      
2016年执行数
2017年预算数
       
2016年执行数
2017年预算数
一、生育保险费收入
17,068.32
17,565.00
一、医疗费用支出
4,960.51
5,569.50
二、利息收入
26.00
326.00
二、生育津贴支出
11,574.54
12,295.50
三、财政补贴收入
 
 
×
×
×
四、其他收入
 
 
三、其他支出
 
 
五、转移收入
 
 
四、转移支出
 
 
六、本年收入小计
17,094.32
17,891.00
五、本年支出小计
16,535.05
17,865.00
七、上级补助收入
 
 
六、补助下级支出
 
 
八、下级上解收入
 
 
七、上解上级支出
 
 
九、本年收入合计
17,094.32
17,891.00
八、本年支出合计
16,535.05
17,865.00
×
×
×
九、本年收支结余
559.27
26.00
十、上年结余
4,825.44
5,384.71
十、年末滚存结余
5,384.71
5,410.71
       
21,919.76
23,275.71
       
21,919.76
23,275.71
 
 
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