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主索引号 007578630/2019-00366 发布机构 南宁高新区管委会、管委会直属部门、具有行政执法、行政许可权的单位 > 高新区财政局
副索引号 GX.A004062019-004
信息名称 南宁新技术创业者中心2019年部门预算公开
文         号 生成日期 2019-03-21
内容概述
南宁新技术创业者中心2019年部门预算公开

 

 

 

 

 

2019年南宁新技术创业者中心

部门预算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:南宁新技术创业者中心2019年部门预算编制说明

一、南宁新技术创业者中心概况

二、收入预算说明 

三、支出预算说明

第二部分:2019年南宁新技术创业者中心预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:三公经费表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:“三公”经费增减变化原因等说明

第四部分:其他重要事项情况说明 

(一)机关运行经费 

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况 

第五部分:名词解释

 

 

 

第一部分 南宁新技术创业者中心2019年部门预算编制说明

一、  南宁新技术创业者中心概况

(一)单位基本情况

南宁新技术创业者中心是南宁高新技术产业开发区管委会直属事业单位,2001年被认定为国家级科技企业孵化器。

南宁新技术创业者中心现拥有设施完善的孵化场地,构建了以“南宁高新区大学生创业基地”、“南宁留学人员创业园”、“南宁软件园”、“南宁生物产业孵化园”和“南宁高新区产业孵化加速示范园”等专业园区为骨干支撑的“苗圃→孵化→加速”科技创业孵化体系。

(二)部门预算单位构成情况

南宁新技术创业者中心,是财政全额拨款事业单位,无下属单位。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况如下:

2019年收入总预算547.57万元,同比减少199.81万元,同比下降26.73%。其中:

一般公共预算拨款547.57万元,同比减少199.81万元,同比下降26.73%

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

2019年支出总预算547.57万元,同比减少199.81万元,同比下降26.73%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为2类,其中:

一般公共服务类30.32万元,占支出总预算5.54%

科学技术类517.25万元,占支出总预算94.46%

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算30.32万元,占支出总预算5.54%,同比减少3.01万元,同比下降9.03%,主要是用于保障单位正常运转的日常支出,包括按照南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;

项目支出预算517.25万元,占支出总预算94.46%,同比减少196.8万元,同比下降27.56%,主要是用于保障单位履行职能,用于专项业务工作的经费支出,如厂房租赁、科技活动、平台建设、大学生创业扶持等项目支出。

第二部分 南宁新技术创业者中心2019年部门预算表

表一:财政拨款收支总表 (详见附件)

表二:一般公共预算支出表(详见附件)

表三:一般公共预算基本支出表(详见附件)

表四:三公经费表(详见附件)

表五:政府性基金预算支出表(详见附件)

表六:部门收支预算总表(详见附件)

表七:部门收入预算总表(详见附件)

表八:部门支出预算总表(详见附件)

第三部分 “三公”经费增减变化原因等说明

2019年南宁新技术创业者中心一般公共预算安排的“三公”经费合计1.65万元,同比减少0.13万元,同比下降7.30%

其中:公务接待经费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出等,2019年预算安排1.65万元,同比减少0.13万元,同比下降7.30%;因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,2019年预算安排0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,无该项支出安排;公务用车购置费2019年预算无安排,公务用车运行维护费用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,2019年预算安排2019年预算安排0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,无该项支出安排。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算30.32万元,比2018年预算33.33万元减少3.01万元,同比下降9.03% 

二、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额12.25万元,其中:政府采购办公设备预算12.25万元。

三、国有资产占用情况

截至20190101日,本部门共有业务用房面积11884.26平方米,车辆3辆,单位价值50万元以上通用设备4台(套)。 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指高新区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入高新区财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:
附件1: 创业者中心2019年部门预算公开表.xls
 
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